合肥市人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算及政府性基金财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
编制部门:合肥市人民代表大会常务委员会办公室 金额单位:万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
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因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务接待费 |
1.29 |
1.29 |
0 |
1.29 |
1.29 |
0 |
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公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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其中:公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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总计 |
1.29 |
1.29 |
0 |
1.29 |
1.29 |
0 |
二、2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为1.29万元,支出决算为1.29万元,完成预算的100%;较上年减少0.75万元,下降36.8%。决算数与预算数持平的主要原因是落实过紧日子要求,严格“三公”经费预算执行。决算数较上年减少的主要原因是2024年度接待批次、人次较上年减少。
(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.29万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排因公出国(境)计划。故2024年合肥市合肥市人民代表大会常务委员会办公室因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。
2.公务接待费预算为1.29万元,支出决算为1.29万元,完成预算的100%;较上年减少0.75万元,下降36.8%。决算数与预算数持平的主要原因是落实过紧日子要求,严格公务接待费预算执行。决算数较上年减少的主要原因是2024年度接待批次、人次较上年减少。主要用于经审批的接待活动支出。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2024年,国内公务接待共9批,77人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元;与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排公务用车购置及运行维护计划。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:
公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排公务用车购置计划。主要用于公务用车购置。2024年,购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元0,与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排公务用车运行维护计划。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于公务用车运行维护。截至2024年12月31日,合肥市人大常委会办公室机关1个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。