合肥市人大常委会办公室2025年部门预算

合肥人大:2025-02-07 14:49稿源: 合肥人大

合肥市人大常委会办公室2025部门预算

 

   

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025度主要工作任务

第二部分  2025预算

(一)部门预算表

1.合肥市人大常委会办公室2025收支总表

2.合肥市人大常委会办公室2025收入总表

3.合肥市人大常委会办公室2025支出总表

4.合肥市人大常委会办公室2025财政拨款收支总表

5.合肥市人大常委会办公室2025一般公共预算支出表

6.合肥市人大常委会办公室2025一般公共预算基本支出表

7.合肥市人大常委会办公室2025政府性基金预算支出表

8.合肥市人大常委会办公室2025国有资本经营预算支出表

9.合肥市人大常委会办公室2025基本支出总表

10.合肥市人大常委会办公室2025项目支出总表

11.合肥市人大常委会办公室2025政府采购支出表

12.合肥市人大常委会办公室2025政府购买服务支出表

13.合肥市人大常委会办公室2025项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市人大常委会办公室2025三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市人大常委会办公室2025市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市人大常委会办公室2025市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025部门预算情况说明

1.关于2025收支预算总体情况说明

2.关于2025收入预算情况说明

3.关于2025支出预算情况说明

4.关于2025财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025项目支出预算情况说明

10.关于2025政府采购预算情况说明

11.关于2025政府购买服务预算情况说明

12.关于2025三公经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025转移支付预算情况说明

部分 名词解释

合肥市人大常委会办公室2025部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《关于印发合肥市人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的规定,本部门的主要职责是:

(一)服务市人大常委会促进宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在我市的执行。

(二)服务市人大常委会组织实施地方立法工作。

(三)服务市人大常委会加强对“一府一委两院”的监督工作。

(四)服务市人大常委会讨论、决定本行政区域的重大事项。

(五)服务市人大常委会组织的对政府及其相关部门和“一委两院”的人事任免工作。

(六)保障机关工作的正常运行。

二、部门预算单位构成

合肥市人大常委会办公室2025度部门预算包括机关本级预算和属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

合肥市人民代表大会常务委员会办公室本级

行政单位

2

合肥市人大地方立法研究中心

公益一类事业单位

截至20241231日,合肥市人大常委会办公室属单位实有各类人员153人,其中在职71人、离休1人、退休81人。

三、2025度主要工作任务

2025年主要工作任务及目标是:

(一)服务市人民代表大会、常委会会议和主任会议。

(二)服务推进立法工作。

(三)服务市人大常委会的各项监督工作。组织听取和审议“一府一委两院”专项工作报告及关于计划、财政、审计等工作情况报告。组织对“一府一委两院”在贯彻市人大及其常委会决议、决定方面的督促检查。

(四)组织开展执法检查、专题询问、视察和调研活动。

(五)服务市人大常委会行使重大事项决定和人事任免工作。

(六)服务人大代表依法履职,加强信访工作,通过多种平台等形式密切人大代表与人民群众的联系。

(七)组织常委会组成人员和人大代表的学习培训和视察活动,坚持常委会党组中心组理论学习和法制讲座制度。

(八)组织开展人大信息宣传工作,继续办好《人大视点》电视栏目、《人大之声》电台专栏、《合肥人大》刊物、人大微信公众号和《人大常委会公报》,加强人大信息工作,做好上报省人大信息和市委信息专报工作,扎实推进人大机关信息化建设。

(九)加强机关党建工作,开展法律和业务知识的定期培训,认真学习宪法、法律、法规和人大工作的基本理论,全面提升机关整体理论水平和业务素质。

 

第二部分  2025部门预算表

合肥市人大常委会办公室2025预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件

(一)部门预算表

1.合肥市人大常委会办公室2025部门收支总表(附件表1

2.合肥市人大常委会办公室2025部门收入总表(附件表2

3.合肥市人大常委会办公室2025部门支出总表(附件表3

4.合肥市人大常委会办公室2025部门财政拨款收支总表(附件表4

5.合肥市人大常委会办公室2025门一般公共预算支出表(附件表5

6.合肥市人大常委会办公室2025部门一般公共预算基本支出表(附件表6

7.合肥市人大常委会办公室2025部门政府性基金预算支出表(附件表7

8.合肥市人大常委会办公室2025部门国有资本经营预算支出表(附件表8

9.合肥市人大常委会办公室2025部门基本支出总表(附件表9

10.合肥市人大常委会办公室2025部门项目支出总表(附件表10

11.合肥市人大常委会办公室2025部门政府采购支出表(附件表11

12.合肥市人大常委会办公室2025部门政府购买服务支出表(附件表12

13.合肥市人大常委会办公室2025部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14.合肥市人大常委会办公室2025部门三公经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市人大常委会办公室2025市本级对下转移支付预算汇总附件表15

16.合肥市人大常委会办公室2025市本级对下转移支付预算明细表附件表16

 

第三部分  2025部门预算情况说明

、关于2025收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市人大常委会办公室2025收支总预算3217.24万元(不含提前下达,下同),收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

、关于2025收入预算情况说明

合肥市人大常委会办公室2025收入预算3217.24万元,收入全部是一般公共预算拨款收入2024预算减少303.74万元,下降8.63%,下降原因主要一是在职人数较上年减少,相应人员经费减少;二是根据财政统一安排,压减了公用经费人均标准;三是厉行节约,较上年压减了会议费等。

、关于2025支出预算情况说明

合肥市人大常委会办公室2025支出预算3217.24万元,2024年预算减少303.74万元,下降8.63%下降原因主要一是在职人数较上年减少,相应人员经费减少;二是根据财政统一安排,压减了公用经费人均标准;三是厉行节约,较上年压减了会议费等。其中,基本支出2318.57万元,占72.07%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出898.67万元,占27.93%,主要用于保障人代会、常委会会议召开;完成年度立法计划;开展执法检查;保障代表活动;开展人大工作宣传等专项工作任务。

、关于2025财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市人大常委会办公室2025财政拨款收支预算3217.24万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出2226.20万元,占69.20%;社会保障和就业支出690.12万元,占21.45%;卫生健康支出93.52万元,占2.91%;住房保障支出207.40万元,占6.45%

2024预算相比,收、支总计各减少303.74万元,下降8.63%。主要原因:一是在职人数较上年减少,相应人员经费减少;二是根据财政统一安排,压减了公用经费人均标准;三是厉行节约,较上年压减了会议费等

、关于2025一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市人大常委会办公室2025一般公共预算拨款3217.24万元,比2024预算拨款减少303.74万元,下降8.63%,主要原因:一是在职人数较上年减少,相应人员经费减少;二是根据财政统一安排,压减了公用经费人均标准;三是厉行节约,较上年压减了会议费等

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2226.20万元,占69.20%;社会保障和就业支出690.12万元,占21.45%;卫生健康支出93.52万元,占2.91%;住房保障支出207.4万元,占6.45%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2025预算1196.04万元,比2024预算减少207.58万元,下降14.79%,下降原因主要是行政在职人数较上年减少,人员支出及公用经费等相应减少

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2025预算414.78万元,比2024预算减少12万元,下降2.81%,下降原因主要是厉行节约,压减人代会、常委会会议相关经费

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)2025预算25万元,比2024预算减少5万元,下降16.67%,下降原因主要是结合历年使用情况厉行节约,劳务费减少

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)2025预算12.88万元,2024预算持平

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2025预算235.70万元,比2024预算增加18.9万元,增长8.72%,增长原因主要是本年该科目包含人大代表培训经费,上年度该项目单独核算

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)2025预算71.55万元,比2024预算增加0.44万元,与上年大致持平

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2025预算270.25万元,比2024预算减少26.32万元,下降8.87%,下降原因主要是厉行节约,压减各工委调研等工作经费

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025预算466.94万元,比2024预算增加32.70万元,增长7.53%,增长原因主要是退休人员增长,离退休经费相应增长

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025预算148.79万元,比2024预算减少22.37万元,下降13.07%,下降原因主要是行政在职人数较上年减少养老保险缴费支出相应减少

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025预算74.39万元,比2024预算减少11.19万元,下降13.08%,下降原因主要是行政在职人数较上年减少职业年金缴费支出相应减少

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025预算89.91万元,比2024预算减少9.84万元,下降9.86%,下降原因主要是行政在职人数较上年减少医疗保险缴费支出相应减少

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025预算3.61万元,比2024预算增加0.05万元,增长1.40%,增长原因主要是事业人员正常增资

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025预算144.94万元,比2024预算减少36.70万元,下降20.20%,下降原因主要是行政在职人数较上年减少计提的住房公积金支出同步减少。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025预算62.45万元,比2024预算减少2.16万元,下降3.34%下降原因主要是行政在职人数减少,计提的提租补贴支出同步减少。

、关于2025一般公共预算基本支出情况说明

合肥市人大常委会办公室2025一般公共预算基本支出2318.57万元,其中:

工资福利支出1521.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出282.35万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助515.01万元,主要包括:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

、关于2025政府性基金预算拨款情况说明

合肥市人大常委会办公室2025没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、关于2025国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市人大常委会办公室2025没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

关于2025项目支出预算情况说明

合肥市人大常委会办公室2025项目支出预算安排898.67万元,比2024预算减少48.85万元,下降5.16%,下降原因主要是厉行节约,结合历年使用情况压减人代会、常委会会议经费;压减各工委调研等工作经费主要包括本年财政拨款安排898.67万元全部为一般公共预算安排)

、关于2025政府采购预算情况说明

合肥市人大常委会办公室2025没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2025政府购买服务预算情况说明

合肥市人大常委会办公室2025安排政府购买服务预算42.54万元,比2024预算减少11.08万元,下降20.66%,下降原因主要是本年度信息系统安全等保测评费用由市数据资源局统一安排

十二、关于2025三公经费支出预算情况说明

为全面反映三公经费支出,本次公开的三公经费预算为部门汇总数。2025合肥市人大常委会办公室机关本级和属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算6.00万元,比2024预算减少0.30万元,下降4.76%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费6.00万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2024相比持平,主要原因是2025年未安排因公出国(境)费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)等相关规定主要用于经市外办批准的因公临时出国(境)调研考察等外事活动支出。

(二)公务接待费。支出预算6.00万元,比2024预算减少0.30万元,下降4.76%,主要原因是2024年、2025年落实厉行节约要求,严控三公经费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2024相比持平主要原因是严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行;经费主要用于公务用车运行。其中:公务用车运行费0万元,与2024相比持平公务用车购置费0万元,与2024相比持平,主要原因是2025年未安排公务用车购置及运行费用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

其他重要事项情况说明

项目绩效目标编制情况。

2025合肥市人大常委会办公室编制项目绩效目标8预算资金898.67万元绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标(均属于效益指标),以及服务对象满意度指标三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值

)机关运行经费。

2025合肥市人大常委会办公室本级1行政单位的机关运行经费财政拨款预算595.21万元,比2024减少47.06万元,下降7.33%,下降主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约,压减人代会、常委会会议等会议费支出;压减各工委差旅、调研等工作经费

)政府采购情况。

2025合肥市人大常委会办公室政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

)国有资产占有使用情况。

截至20241231日,合肥市人大常委会办公室固定资产总金额(原值)932.54万元,较上年增加2.19万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、设备827.04万元、其他资产105.50万元无形资产总金额(原值)499.15万元,其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆 0 

单位价值100万元以上的设备有0台(套)。

2025部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2025部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台(套),购置费0万元。

政府投资公益性信息化项目情况。

2025合肥市人大常委会办公室部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

 

 

第四部分 2025转移支付预算情况说明

2025合肥市人大常委会办公室无主管的对下转移支付预算项目

 

部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:合肥市人大常委会办公室2025预算报表16张)


 附表:合肥市人大常委会办公室2025年预算报表(16张).pdf

 

 

 

 

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