合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算

合肥人大:2026-02-06 10:19稿源: 合肥人大

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026部门预算

   

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026度主要工作任务

第二部分  2026预算报表

(一)部门预算表

1.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026收支总表

2.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026收入总表

3.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026支出总表

4.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026财政拨款收支总表

5.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026一般公共预算支出表

6.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026一般公共预算基本支出表

7.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026政府性基金预算支出表

8.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026国有资本经营预算支出表

9.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026基本支出总表

10.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026项目支出总表

11.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026政府采购支出表

12.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026政府购买服务支出表

13.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026部门预算情况说明

1.关于2026收支预算总体情况说明

2.关于2026收入预算情况说明

3.关于2026支出预算情况说明

4.关于2026财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026项目支出预算情况说明

10.关于2026政府采购预算情况说明

11.关于2026政府购买服务预算情况说明

12.关于2026三公经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《关于印发合肥市人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的规定,本部门的主要职责是:

(一)服务市人大常委会促进宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在我市的执行。

(二)服务市人大常委会组织实施地方立法工作。

(三)服务市人大常委会加强对一府一委两院的监督工作。

(四)服务市人大常委会讨论、决定本行政区域的重大事项。

(五)服务市人大常委会组织的对一府一委两院的人事任免工作。

(六)保障机关工作的正常运行。

 二、部门预算单位构成

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026度部门预算包括机关本级预算和公益一类事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

合肥市人民代表大会常务委员会办公室本级

行政单位

2

合肥市人大地方立法研究中心

公益一类事业单位

截至20251231日,合肥市人民代表大会常务委员会办公室属单位实有各类人员164人,其中在职78      人、离休1人、退休85人。

三、2026度主要工作任务

2026年主要工作任务及目标是:

(一)服务市人民代表大会、常委会会议和主任会议。

(二)服务推进立法工作。

(三)服务市人大常委会的各项监督工作。组织听取和审议一府一委两院专项工作报告及关于计划、财政、审计等工作情况报告。组织对一府一委两院在贯彻市人大及其常委会决议、决定方面的督促检查。

(四)组织开展执法检查、专题询问、视察和调研活动。

(五)服务市人大常委会行使重大事项决定和人事任免工作。

(六)服务人大代表依法履职,加强信访工作,通过多种平台等形式密切人大代表与人民群众的联系。

(七)组织常委会组成人员和人大代表的学习培训和视察活动,坚持常委会党组中心组理论学习和法律讲座制度。

(八)组织开展人大信息宣传工作,继续办好《人大视点》电视栏目、《人大之声》电台专栏、《合肥人大》刊物、人大微信公众号和《人大常委会公报》,加强人大信息工作,做好上报省人大信息和市委信息专报工作,扎实推进人大机关信息化建设。

(九)加强机关党建工作,开展法律和业务知识的定期培训,认真学习宪法、法律、法规和人大工作的理论知识,全面提升机关整体理论水平和业务素质。

 

第二部分  2026部门预算表

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

(一)部门预算表

1.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026部门收支总表(附件表1

2.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026部门收入总表(附件表2

3.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026部门支出总表(附件表3

4.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026部门财政拨款收支总表(附件表4

5.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026门一般公共预算支出表(附件表5

6.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026部门一般公共预算基本支出表(附件表6

7.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026部门政府性基金预算支出表(附件表7

8.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026部门国有资本经营预算支出表(附件表8

9.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026部门基本支出总表(附件表9

10.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026部门项目支出总表(附件表10

11.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026部门政府采购支出表(附件表11

12.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026部门政府购买服务支出表(附件表12

13.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026部门三公经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15

16.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026市本级对下转移支付预算明细表(附件表16

 

第三部分  2026部门预算情况说明

一、关于2026收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026收支总预算3438.92万元(不含提前下达,下同),收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入,支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026收入预算情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026收入预算3438.92万元,其中:一般公共预算拨款收入3414.92万元,占99.30%,比2025预算增加197.68万元,增长6.14%,增长原因主要是行政在职人数增加其他收入24.00万元,占0.70%,比2025预算增加24万元,增长100%,增长原因主要是根据2026年预算编制要求,2026年省人大下达经费纳入预算申报

三、关于2026支出预算情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026支出预算3438.92万元,比2025预算增加221.68万元,增长6.89%,增长原因主要行政在职人数增加;二是根据2026年预算编制要求,2026年省人大下达经费纳入预算申报其中,基本支出2567.39万元,占74.66%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出871.53万元,占25.34%,主要用于保障人代会、常委会会议召开;完成年度立法计划;开展执法检查;保障代表活动;开展人大工作宣传等专项工作任务。

四、关于2026财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026财政拨款收支预算3414.92万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出2349.13万元,占68.79%;社会保障和就业支出731.49万元,占21.42%;卫生健康支出104.81万元,占3.07%;住房保障支出229.49万元,占6.72%

2025预算相比,收、支总计各增加197.68万元,增长6.14%。主要原因行政在职人数增加

五、关于2026一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026一般公共预算拨款3414.92万元,比2025预算拨款增加197.68万元增长6.14%。主要原因是行政在职人数增加

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2349.13万元,占68.79%;社会保障和就业支出731.49万元,占21.42%;卫生健康支出104.81万元,占3.07%;住房保障支出229.49万元,占6.72%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2026预算1399.89万元,比2025预算增加203.85万元,增长17.04%,增长原因主要是行政在职人数增加

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2026预算397.78万元,比2025预算减少17.00万元,下降4.10%,下降原因主要是厉行节约,压减会议费支出  

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)2026预算5.00万元,比2025预算减少20.00万元,下降80%,下降原因主要是结合历年使用情况厉行节约,压减项目支出

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2026预算216.80万元,比2025预算减少18.90万元,下降8.02%,下降原因主要是根据工作安排,2026年未安排代表培训经费

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)2026预算42.77万元,比2025预算减少28.78万元,下降40.22%,下降原因主要是事业人员减少

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2026预算286.90万元,比2025预算增加16.65万元,增长6.16%,增长原因主要是行政在职人数增加

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026预算474.84万元,比2025预算增加7.90万元,增长1.69%,增长原因主要是退休人数增加

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026预算171.10万元,比2025预算增加22.31万元,增长14.99%,增长原因主要是行政在职人数增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026预算85.55万元,比2025预算增加11.16万元,增长15.00%,增长原因主要是行政在职人数增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026预算102.66万元,比2025预算增加12.75万元,增长14.18%,增长原因主要是行政在职人数增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026预算2.15万元,比2025预算减少1.46万元,下降40.44%,下降原因主要是事业人员减少

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026预算162.63元,比2025预算增加17.69万元,增长12.21%,增长原因主要是行政在职人数增加。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026预算66.86元,比2025预算增加4.41万元,增长7.06%,增长原因主要是行政在职人数增加。

六、关于2026一般公共预算基本支出情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026一般公共预算基本支出2567.39万元,其中:

工资福利支出1724.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出318.65万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助524.57万元,主要包括:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2026政府性基金预算拨款情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026项目支出预算情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026项目支出预算安排871.53万元,比2025预算减少27.14万元,下降3.02%,下降原因主要是2026年未安排代表培训经费。主要包括本年财政拨款安排847.53万元(全部为一般公共预算安排),其他收入安排24万元。

十、关于2026政府采购预算情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2026政府购买服务预算情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026安排政府购买服务预算45.10万元,比2025预算增加2.56万元,增长6.02%,增长原因主要是2026年预算安排2025年项目尾款及2026年项目首付款

十二、关于2026三公经费支出预算情况说明

为全面反映三公经费支出,本次公开的三公经费预算为部门汇总数。2026合肥市人民代表大会常务委员会办公室机关本级和所属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算6.00万元,与2025相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费6.00万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2025相比持平,主要原因是2026未安排因公出国(境)费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)等相关规定主要用于经市外办批准的因公临时出国(境)调研考察等外事活动支出。

(二)公务接待费。支出预算6.00万元,与2025相比持平,主要原因是落实厉行节约要求,严控三公经费支出经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2025相比持。其中:公务用车运行费0万元,与2025相比持平公务用车购置费0万元,与2025相比持平,主要原因是2026年未安排公务用车购置及运行费用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况。

2026合肥市人民代表大会常务委员会办公室编制项目绩效目标7,预算资金871.53万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标(均属于效益指标),以及服务对象满意度指标三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

2026合肥市人民代表大会常务委员会办公室没有需编制绩效目标的项目。

(二)机关运行经费。

2026合肥市人大常委会办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算547.33万元,比2025减少47.88万元,下降8.04%,下降主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约,压减机关运行支出。

(三)政府采购情况。

2026合肥市人大常委会办公室政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20251231日,合肥市人民代表大会常务委员会办公室固定资产总金额(原值)843.93万元,较上年减少88.61万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、设备738.43万元、其他资产105.50万元无形资产总金额(原值)499.15万元,其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0台(套)。

2026部门预算安排购置车辆0

2026部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台(套),购置费0万元。

(五)政府投资公益性信息化项目情况。

2026合肥市人民代表大会常务委员会办公室部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目   个,预算资金0万元。

 

第四部分 2026转移支付预算情况说明

2026合肥市人民代表大会常务委员会办公室无主管的对下转移支付预算项目

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026预算报表(16张)

附表:合肥市人民代表大会常务委员会办公室2026年预算报表(16张).pdf

 

 

 

 

 

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